Skip to content

Manuální přiřazení dokumentu k objednávce

Tato funkce se hodí v případě, kdy ve Fakturoidu vytvoříte fakturu manuálně a potřebujete ji propojit s objednávkou, aby další procesy probíhaly automaticky.

  1. Přejděte do detailu objednávky
  2. V metaboxu Fakturoid vyberte v poli „Akce faktury” možnost „Přiřadit existující dokument”
  3. Objeví se pole pro zadání ID dokumentu, který chcete přiřadit
  4. Akci potvrdíte tlačítkem se šipkou na pravé straně formuláře nebo aktualizací objednávky

Přiřazení dokumentu

ID faktury naleznete v url adrese dokumentu ve Fakturoidu. Ve vašem Fakturoid účtu přejděte do detailu dokladu, který chcete přiřadit. ID faktury je číslo na konci url adresy příslušného dokladu.

ID faktury v URL